예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(보건사업과) | ||||
| 단위사업 | 기본경비(보건사업과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 부서 운영을 위한 기본적인 행정사무비(시비 100%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 735,872,000 | ||||
| 사업규모 | 부서(사무관리비, 공공운영비, 부서운영업무추진비, 국내여비, 월액여비) | ||||
| 사업내용 | 부서운영에 사용되는 경비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 부서 인원수에 비례하여 산출·배분 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.1.~12. : 부서운영 경비 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 96,934,000 | 0 | 96,934,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,083,000 | 12,877,000 | 8,077,000 | 8,077,000 | 4,711,000 | 8,507,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,077,000 | 6,877,000 | 3,511,000 | 7,607,000 | 6,447,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 62,024,390 | 88,098,670 | 81,094,490 | 184,190,940 | 93,514,550 |