예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(농정과) | ||||
| 단위사업 | 기본경비(농정과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 부서 운영을 위한 기본경비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 651,198,000 | ||||
| 사업규모 | 사무관리비, 공공운영비, 여비, 부서운영업무추진비 등 | ||||
| 사업내용 | 급량비, 수용비 등 사무관리, 청사 및 관용차량 유지 관리, 직원 여비, 기관 및 부서운영 업무추진비 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체 사업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 농정과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운영계획수립기준 | ||||
| 추진경위 | 기본경비 금액 편성 | ||||
| 추진계획 | 농정과 기본경비 수시 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 119,755,000 | 0 | 119,755,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,797,000 | 9,948,000 | 9,978,000 | 11,378,000 | 9,978,000 | 9,978,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,603,000 | 9,978,000 | 9,763,000 | 9,583,000 | 9,583,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 96,109,070 | 105,717,780 | 105,860,610 | 192,077,020 | 91,907,210 |